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小规模公司,做装修的。之前暂估了成本发票,现在拿回来了。要怎么入账?

2020-09-07 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 18:57

同学你好 先把暂估的红冲了,然后直接按照发票来做就行了

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快账用户2975 追问 2020-09-07 18:57

是做红字吗?

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快账用户2975 追问 2020-09-07 18:58

红冲是红冲全部的暂估???

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齐红老师 解答 2020-09-07 19:06

你暂估的还没全部收到吗

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快账用户2975 追问 2020-09-07 19:07

是的呢,只收回来一部分

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齐红老师 解答 2020-09-07 19:10

那就按照发票的金额红冲暂估的金额,然后按照发票金额做账

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快账用户2975 追问 2020-09-08 08:47

那之前已经结转了的成本,也需要做红字?

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齐红老师 解答 2020-09-08 08:48

不用,这个不用红字的哦

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快账用户2975 追问 2020-09-08 08:52

我之前暂估成本票,分录是这样做的 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 做红字分录, 借:库存商品 -xxx 贷:应付账款-暂估 -xx

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快账用户2975 追问 2020-09-08 08:53

这样做分录,库存商品余额就为负数了,保存不了喔。因为前面暂估的库存商品,已经结转了

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齐红老师 解答 2020-09-08 09:00

不是,你先做发票的入库,然后再做红冲暂估入库的

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同学你好 先把暂估的红冲了,然后直接按照发票来做就行了
2020-09-07
你好!红字冲减之前暂估的,然后按正确的发票金额入账
2023-07-13
你好,这个主营业务成本之前抵扣了企业所得税吗?
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你好,之前暂估的是怎么做的?
2022-07-06
您好,冲以前的暂估凭证,再按发票金额做分录,不过这都跨年了,摘要里不要写得太详细,就写收到发票,模糊点
2023-11-26
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