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老师好 装修公司寄来了之前装修的发票,现在要把之前暂估的冲销如何做分录

2022-07-06 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 13:37

你好,之前暂估的是怎么做的?

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你好,之前暂估的是怎么做的?
2022-07-06
你好,如果你之前加税合计,现在发票到了是专票的,可以只红冲你的进项的那一部分。
2022-07-05
同学你好 先把暂估的红冲了,然后直接按照发票来做就行了
2020-09-07
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商12000 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本12000 贷:库存商品12000 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商12000    主营业务成本 -1000(暂估差额) 贷:应付账款—结算户-供应商11000  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商11000 贷:银行存款11000
2024-12-02
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
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