借库存商品 贷应付账款,送员工做借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬,贷库存商品,送客户做借销售费用贷库存商品 ,应交增值税,应交个人所得税,
老师你好我们七月十五员工福利加送人共计买了7万多的羊肉 这个送人的部分我该怎么做账务处理?
老师,请问个体工商户,员工技师工资一个月有五万多的话(他们是多劳多得,少的几千最多的五万多),这个工资需要申报个人所得税吗?工资是从法人的银行账转的,但是做了一个多月就走了,这个工资我该怎么处理合适呢?这个员工流动性比较大,我们是新店刚开业,营业额都不扣发技师工资,这个技师工资的所得税怎么办呢?不可能我门店承担吧?他们人都走了,这个账务怎么处理合适呢?
你好老师,我们是一个国企,一个化工厂,有六百多人的员工有个食堂和超市后勤,现在这一块要单独核算,我想问问这一块我们不用交税的,后勤属账务怎么处理啊于我们的福利部门,
老师,我们是研发企业,现在税务查研发支出加计扣除,我们的情况是这样,人数比较少,22年19个员工,其中7个员工既做研发的工作,也做偏管理的工作,后来客户多了,在10月份人员分配做了调整,正式把这7个人计入管理部,我们做账的话,也是前9个月19个人都做研发费用,到10月份12个人做研发费用,7个管理费用,研发立项的话,全部人员都是直接参与研发的人员,请问这样合理吗,该怎么修改呢
老师你好,员工在1月份补缴了23年12的社保,公司加个人部分费用都有她自己承担?我可以进福利费吗?这个分录该怎么做?
这个月开了一张红字发票,如何在电子税务局申请退税?申报的时候再应交税费那里是负数,还需要申请退税吗
老师我想问一下公司账上是亏损20万,但是老板这里到了43万,他想把这钱分出去,这个公司的股东也是他自己的另一个A公司。账上是亏损能不能把这个钱做为分红分给股东A公司
老师,请问要注销公司,已经有了清税证明
请问老师,我们23年的时候收到一张费用普票,金额10万元,当年付款3万,24年付款4万,现在25年需要付尾款3万元,请问这张跨年发票,我24年和25年付款之后可以在当年汇算清缴扣除么
本公司销售房产收入300万,开票金额300万,请问预缴所得税怎么算?
老师股东退出,他认缴五万,实缴38000,那购买可以按照他实缴的价格购买吗,要是这种需要准备什么资料
老师过年好,跨年还能红冲凭证吗
公司员工去参加长江商学员的报班培训的要计入什么费用,二级明细是什么
营业外收入需要申报增值税吗?
老师,请问,打印回执单账单,有规定时间吗?银行的机器坏了,要下周才可以
就是送给一些不可以说明的人的礼品怎么做? 这样的应交个人所得税的税率是多少?
那做内账,这个个税是需要按20%交个税,需要有送礼名单才可以,你不能说,那做内账
那老师能不能变相开票处理呢?
开票处理,你说你们开出这个羊肉发票?这个没有最好是不要开出这个,开需要做收入,需要有销售方信息才可以开出,有销售单才可以,
不是我的意思是把这个羊肉变相开成其他费用处理可以吗? 如果可以开什么好?
有风险7万不小了,金额小可以取得别的直接相关办公费加油费等,那这样只能按发票做了我说实务中哈
就是如果可以开具其他发票 就按照发票入账?
是的,但是你这个金额大有风险
那这个得风险是?稽查下来可能会有个人多得税及滞纳金 虚开发票之类的?
老师可以问一下有什么风险吗?
有这个可能,不好说,这个7万金额大了,你这个最好是分开做, 一次做几千吧,少做点
那我给工地工人吃 怎么做
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