您好,我猜应发是4500,然后扣除五险一金后实际发是2100,对吗?
老师,我想问一下,关于兼职人员的个税申报问题,就是因为个税系统我录入人员但是由于我需要每个时候都要申报这个人员的0的个税,但是我做账系统就因为是兼职人员没有做进去,导致现在这个有15000的减除额,但是因为这个人这个有税金,我应该怎么办? 请问可以将之前的申报这个人的数据删掉重新再录入吗 或者是现在写他离职,在下个月要申报他的时候再录入他的日期?
你好,我想问一下,自然人在申报时,我填的当月收入为2100元,怎么在税款计算时是4500元,查阅了一下记录,发现显示的当期收入是4500,不应该是2100元吗?因为我不知道之前录入的员工信息采集的入职时间是什么时候?现在重新填写的时,这个入职时间是不是申报的第一个月
老师好,我们公司是刚成立的公司,现在个税申报报法人的,但是之前一直是给代账公司报的,现在我自己报要重新录入法人的信息,然而代账公司不肯告知法人的入职时间,那我在申报个税时,法人的入职日期应该要怎么填?填公司营业执照成立日期可以吗?
您好,发现漏报了两个新员工的个税 一个漏报了两个月 一个漏报了四个月 本月才开始申报 请问一下这种情况怎么处理 在入职信息那里如实填入职时间则无法申报 这种情况可以把他们的入职时间改为上个月么 这样直接修改入职信息是否不合规 或者怎么处理呢
老师,个税申报工人工资,我之前几个月都忘记给一位员工申报了,这个月我可不可以把之前几个月的一起申报了,比如员工工资4000元,我给他报三个月的12000,一起填到6月份,然后他入职时间是2021.1月,之前几个月只给他交社保,没有工资,然后4月开始给他计算工资,我看了申报表是加计扣除也是30000元,所以计算税款的时候也是不用交税的,我这么申报可以吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
不是的,我在填综合所得申报时只填了一个当期收入,其他的什么都没有填
这是自然人申报
好吧,那就奇怪了,入职时间填写计算收入的那个月
就是七月份申报的六月的,入职时间就是六月份?
您好,是的,7月申报6月收到的工资,然后,6月收到的工资是5月劳动所得的,入职时间应该是5月
申报记录上的收入是当月收入还是累计收入?
您好,会有累计收入的
同一个员工入职时间写的不一样会不会有问题?
您好,同一个员工的入职时间怎么会不一样呢?
就是之前填的入职时间对方也忘记了,我现在又是重新填的
在哪里能看到或查阅到之前的记录呢?
您好,无法查询到呢。你们员工入职应当有记录才对呢