您好,实务中印花税的缴纳是可以和税局协商的。 如果按理论讲,印花税的申报缴纳和发票红冲不红冲没有关系的。只要签订了合同等,就需要申报缴纳印花税的。
老师,有家公司,印花税是按月缴纳的,他们开电子发票,因为作废不要红冲,上个月发票不够没有冲,那印花税能不能按照红冲之后的缴纳啊,不然多交了,不好退吧
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
我想问一下上个月开的发票没有作废这个月红冲需要交税吗一般纳税人 那不就多交税了么 那不就多交税了么是不是印花税都是多交的
我们是一般纳税人,商贸公司。我们的上游公司,2023年1月份开成品油专票给我们,开错发票了,由于他们开的是油票,不能作废,只能红冲。那他们开错发票给我们,然后红冲(我们还没有抵扣那张发票,)那我们的系统当月可以查得到红字发票吗?还是要次月才能查到红字发票呢?
老师您好!电子专票开成了电子普票,会计说:因为票已经跨月了,所以需要先申报,正常缴纳税款,按6个点缴纳完就可以冲红这张发票,然后申请退税, 或者不退 抵下个月的税款也可以;是这样吗?
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,能帮到您就是最好了。