是的,你们要是一般计税话,是的
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
您好老师,麻烦问下,我们是旅游公司,我们买了车的进项税额报税时填在了本期认证相符且本期申报抵扣那一栏可以吗
老师你好,建筑公司给我们厂建车间开的进项发票在申报附表二时除了填在第二栏次本期认证相符且本期抵扣一栏还用填第9栏本期用于构建不动产的扣税凭证吗
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
老师还有一个本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证不需要填吧
我们是旅游服务行业,列表三需要填吗
不需要填写,要是有收到旅客运输发票抵扣填写, 旅客运输抵扣凭证种类 抵扣凭证种类 进项税额抵扣计算 增值税专用发票 发票上注明的税额 增值税电子普通发票 发票上注明的税额 注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单 (票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 注明旅客身份信息的铁路车票 票面金额÷(1%2B9%)×9% 注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 票面金额÷(1%2B3%)×3% 我们是旅游服务行业,列表三需要填吗 可以填写,没有差额纳税话,只需要填写第一列
老师,我们有增值税电子普通发票尼,需要认证吗,咋报税尼
不需要认证,根据你发票上面税额填写附表2 这个8b和第10行
老师列表三填的话是不是和列表一的数值一样啊,
是,含税是一样的这个,我记得学员反馈截图是自动生成的,
你第一列含税附表3 等于附表1最后那个价税合计,
好的,谢谢老师,但是勾选认证时增值税电子普通发票有尼,是勾选认证吗,不是放着不要管啊
是,这个是通行费发票你要认证话,需要勾选抵扣,
不认证话可以不管这个
哦,老师那我认证勾选掉的话,是不是按专票那样做啊
是的,是的,是的,是的