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老师您好!我司是餐饮企业享受免税9月1日做增值税月度统计发现开错税率6%,已作废,8月增值税报表如何申报?谢谢!

2020-09-06 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 21:38

同学,你好,开错的税票是几月份开的?

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快账用户5348 追问 2020-09-06 21:57

8月31日开的

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齐红老师 解答 2020-09-06 22:02

9月份是用的红字重新把

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齐红老师 解答 2020-09-06 22:02

8月份申报税费的时候,这个发票怎么申报的?

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齐红老师 解答 2020-09-06 22:03

不好意思,上一条信息撤不回来

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齐红老师 解答 2020-09-06 22:04

8月份,用分录冲销吧,要不然还得交税再申请退税太麻烦

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快账用户5348 追问 2020-09-06 22:11

增值税月度统计表有免税的和6%的数据,增值税报表如何填写?

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齐红老师 解答 2020-09-06 22:14

你先填到6%那,然后后面税费减免表写上这个金额,或者下面本期减免金额

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同学,你好,开错的税票是几月份开的?
2020-09-06
需要问你税局口径,不是开专票吧,有学员反馈说是按免税直接申报, 也有学员说按6%去申报,开红字6%填写附表 负数,
2020-09-07
你好,去大厅办理申报这种业务,我们的改不了
2020-09-10
你好,可以在电子税务局,一般退抵模块申请退税。
2022-07-06
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
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