咨询
Q

老师我之前做账的时候应交税费~应交增值税进项,或者有应交税费~应交增值税销项。本月交税就是销项-进项,我都是做个借应交税费~应交增值税~转出未交增值税贷应交税费~未交增值税。下月就是借应交税费~未交增值税贷银行。这样对吗。现在我应交税费~应交增值税~未交增值税还是挂着数呢。正常是不是该是平的啊

2020-09-06 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 17:44

您好, 中间还有一步 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-未交增值税

头像
快账用户9795 追问 2020-09-06 17:47

你看看我写的。我做这个了啊

头像
齐红老师 解答 2020-09-06 18:04

您好,那您是漏了结转三级科目 借 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

头像
快账用户9795 追问 2020-09-06 18:16

这个一般什么时候截止

头像
齐红老师 解答 2020-09-06 18:27

您好,当月发生的当月结转。 支付的最后一笔是隔月申报纳税的时候做分录

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×