你好,要在项目所在地分别预缴,然后回机构所在地正常申报
你好!请问建筑公司一般纳税人有多个项目在外地经营,请问增值税和所得税该怎么缴?是在项目所在地缴呢还是公司所在地缴?所得税是按项目缴呢还是合并一起缴?
你好,我们是一家建筑公司,跨区经营,需要在项目所在地预交2%的增值税,但是我们平时没交,在公司所在地申报时,申报表又填了已预缴!然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税!请问这有什么税务风险嘛
老师,请问外地经营的建筑企业(一般纳税人),正确流程是怎么样?外经证开好以后,项目所在地税务局报验,先开票后缴税?还是先预缴再开票?
老师好,建筑行业,项目跨省,外经证已经预缴税费,现在要在项目所在地缴纳个人所得税,在缴纳个人所得税之前,是不是还有做个人所得税税种认定?
我们是建筑公司。施工项目在异地,按照税务局规定,要在项目所在地预交企业所得税,预交的企业所得税是由个人代缴的,现在公司不给返还个人代缴的企业所得税,这种情况公司这笔代缴的企业所得税放什么会计科目?
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一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
老师你好,我们是律师事务所,收到司法局的法律援助补贴,我们开具了免税发票,收到的补贴要扣除管理费后才把剩下的部分给员工,这系列的分录怎么做呢?
小规模公司印花税申报是按照季度开票金额吗
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%:白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克:增值税税率13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
老师:预缴的税最后能抵扣吗?所得税是在项目所在地缴还是在公司所在地缴?
可以的,预缴部分以后回机构纳税时都可以抵扣掉的。所得税跟增值税是一致的
所得税也要在项目所在地预缴吗?增值税和所得税分别按多少预缴?
是的,所得税也要预缴的,增值税和所得税是按照2%预缴
多个项目情况下,所得税是按项目缴还是都归集到公司的利润表来缴?
都是按照项目做预缴的