他给你开发票两万 你们支付给他2万 从工程款里面扣除可以 现在就是让对方给你开发票
老师,请问我们是施工单位,水电费甲供(甲方付完就我们的工程款),上月工程款1006万,甲方让我们开1006万的发票给他,付我们1004工程款,两万是他扣的水电费,他口我们水电费不是应该他开票给我们吗,怎么变成了我们开票给他们了
我们公司是总承包方,现在甲方在工程款中扣去了水电费,我们要求甲方开水电费发票给我们。但是甲方的电费是丙公司代缴的,现在丙公司开水电费发票给我们可以入账吗
请问老师: 工程类,结算时甲方扣我们的水电费和人工管理费,其他代扣项加起来有400万,按合同总工程量是1000万,请问是我们按合同开1000万,甲方给我们开400万,还是直接甲方扣减,我们直接开600万呢?
甲方房地产企业,直接在我们应收工程款里面扣掉我们施工用的水电费,怎么写分录。甲方没有开发票给我们
我们与甲方单位签订的是代建合同,现在甲方让我们单位统一开发票,然后他们把施工方和监理的工程款也都打到我们单位账户。请问这样合理吗?那我们给施工方与监理单位支付工程款时他们需要给我们开什么发票
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,你是说了两个方案吗,一个是甲方开票给我们,我们支付两万,一个是从工程款里面扣,让甲方开票给我们是吧
一种 你们不需要再支付了 直接扣除工程款就可以
甲方是供电局开的那种大票复印加收据给我们,这样我们是不是吃亏了,我们开了1006万票给他,收到了他1004万工程款,加两万的电费复印件,
要是我们开1006发票给他,让他足额支付给我们1006万,我们再打两万电费给他,收到他的两万电费收据这样是不是会损失少一点
你要抵扣增值税吗 不抵扣的话让他给你开分割单 开了分割单可以抵扣所得税
我肯定是想要抵扣的,关键对方不开,我也没办法,现在就想尽量减少我们的损失,甲方提供了两种方案,一种直接在工程款里面扣,我们拿分割单入账,一种他足额支付我们工程款之后,我们转两万电费给他,还是拿分割单入账,那种做法对我们有利
都可以 只要有分割单就可以抵扣所得税
老师,我感觉我头脑有点转不过弯来,他直接在我们工程款里面扣的话,会不会存在一个问题就是我这两万的电费的销项税就浪费了,等于我其实没收到这两万工程款,还开了票出去了,
要是我选择让他们足额支付工程款,在付电费给他们是不是就少损失了这9个点的销项税,会存在这种说法吗,麻烦老师指点下迷津
你是说你要给对方少开2万?
不是的,就是我们1006万工程款我就让她直接付我们1006万我们另外转2万电费给他们,是不是比直接在1006万工程款里面扣两万工程款少出了2万电费的9个点的销项税
不少 你们开发票一定了不是吗
不少吗老师,甲方在工程款里面扣了我两万电费我还开票给他了,直接支付的话,至少我不用开票给他啦
对方容易给他少开吗 因为牵扯一个合同 你们合同需要修改
老师,其实我很疑惑,地产公司收到电费发票不可以抵扣吗,甲方一直强调他们收到这个票也没用,所以不可以开票给我们,
开专票抵扣增值税 这种你直接问对方