可以抵扣,借管理费用 进项税额,贷其他应付款
新成立的一般纳税人企业,第一个月没有业务,银行账上没有钱,也没现金,但是取得了一张房租代开专票,这张票可以抵扣吗?怎么入账呢?分录怎么写?
#提问#请问老师 一般纳税人 收到一张全额发票,可是就付了一部分款项 后期每月付部分 收到一张抵扣联发票 记账联没有收到 要全部付清才给记账联发票 请问这个抵扣联可以抵扣吗 分录还怎么写 没有记账联可以做成本吗 增值税可以全部抵扣吗 什么时候进入成本? 这个固定资产申报企业所得税时需要填写什么数据呢
租的办公室对方是一般纳税人,房租一直是提出来付现的,要是要开发票的话要加收13%的税点,所以每个月都没有发票,可以根据合同收据和房租单据入账吗,然后纳税调增,因为不想账面上一直没有房租,没有票不能抵扣企业所得税,所以调增,这样可以吗
一般纳税人,有一张9万的销售发票,5月已在报表上申报,进项税额也已抵扣,但未在财务软件上入账,没有做分录,7月大征期在软件重做了一笔5月的那张销售发票,报税的时候金额又报进去了,现在账上和报税系统上怎么冲销该笔业务?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
一次计入管理费用吗 以后期间不需摊销吗
你这个支付是几时的,这个发票是开几个月?一个月不需要摊销,
新成立当月开的 一年的租金
当月支付
这个 一年话,这个做借其他应付款,房东,贷银行,借预付账款/待摊费用-房租,j进项税额 贷其他应付款,房东 ,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用-房租