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租的办公室对方是一般纳税人,房租一直是提出来付现的,要是要开发票的话要加收13%的税点,所以每个月都没有发票,可以根据合同收据和房租单据入账吗,然后纳税调增,因为不想账面上一直没有房租,没有票不能抵扣企业所得税,所以调增,这样可以吗

2022-06-16 15:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-16 15:07

可以根据合同收据和房租单据入账。汇算时再调增

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可以根据合同收据和房租单据入账。汇算时再调增
2022-06-16
需要交印花税,代扣代缴个税。不能税前扣除
2024-11-20
您好,对的,做账可以,汇算清缴的时候纳税调整
2021-10-09
您的理解基本正确。关键点在于: 1. 租赁合同 是基础,但无发票可能影响税前扣除。 2. 收条 可临时记录,但不支持税前扣除。 3. 无发票支付 时入账,汇算清缴需调整。 4. 未实际支付 租金的员工,暂不处理。 建议:确保合法合规操作,寻求专业税务咨询,以防潜在风险。
2024-09-13
个房租房没有发票,需要开具发票。可以到税务局代开发票处理。如果是没有发票,直接在企业所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额,补交企业怕得税。
2021-12-02
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