您好, 如果您单位您当地是按收入交的,您就按正负相加之后的收入金额计算印花税
请问老师,印花税我按收入缴税,我这个月有冲红,是按冲红之后的金额计算还是按8月开票的金额计算?
老师,有家公司,印花税是按月缴纳的,他们开电子发票,因为作废不要红冲,上个月发票不够没有冲,那印花税能不能按照红冲之后的缴纳啊,不然多交了,不好退吧
请问老师,我11月从小规模纳税人转成一般纳税人,印花税是按合同金额算还是按开票金额算,之前小规模都是按开票金额。
老师您好,本月开票有蓝票,也有红冲之前的发票,红冲票不用考虑印花税是吧,本月,交印花税是按照本月开的蓝票金额计算,不是按照蓝票减红票金额计算,理解对吗?谢谢
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
那就是系统做账最后的那个金额
也就是减去冲红的那笔金额计算对吧
你好 , 是的 ,正常就是减去冲红的那笔金额计算 ,因为您是核定征收的 各地有差异 最好和你税局确认一下
查账征收,
您好, 因为您印花税说是按收入征收的,那就是核定征收的,不然印花税税目没有按收入征收的,
哦哦好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!