您好, 如果您单位您当地是按收入交的,您就按正负相加之后的收入金额计算印花税
请问老师,印花税我按收入缴税,我这个月有冲红,是按冲红之后的金额计算还是按8月开票的金额计算?
老师,有家公司,印花税是按月缴纳的,他们开电子发票,因为作废不要红冲,上个月发票不够没有冲,那印花税能不能按照红冲之后的缴纳啊,不然多交了,不好退吧
请问老师,我11月从小规模纳税人转成一般纳税人,印花税是按合同金额算还是按开票金额算,之前小规模都是按开票金额。
老师您好,本月开票有蓝票,也有红冲之前的发票,红冲票不用考虑印花税是吧,本月,交印花税是按照本月开的蓝票金额计算,不是按照蓝票减红票金额计算,理解对吗?谢谢
请问老师,之前月份计提的销售费用,本月收到发票,是不是要将计提的费用按收到发票的金额冲红了再按发票金额入账?
基础电信开票税率是9还是11
根据以上业务计算该服装厂当期允许抵扣的进项税额、销项税额和应纳税增值税税额
一般纳税人收到小规模纳税人1%的专票,可以案9%抵吗?依据是?
老师你好,建筑公司小规模纳税人,以公司名名义买的车6万,可以直接作为成本抵扣企业所得税吗?
工商年报系统上社保实缴填写时包含个人部分吗?
老师,为什么我们单位首次退税的那一票,钱已经到账了退成功了,电子税务局还是显示未退税
请问小规模纳税人若连续12个月的应税销售额超过500万元,会变更为一般纳税人吗?这个应税销售额是指开的发票不含税价吗?
想问下如果员工有演出经纪人资格证,能抵扣个人所得税税费吗?
老师,报年报财务报表的时候利润表的上年累计金额 是做完汇算清缴之后的金额,账上汇算清缴没做的话 就对不上的,怎么弄?
您好老师:销售方给我单位开发票时,备注栏信息里,我单位的银行账号输错了一位数字,名称和纳税号没错。可以吗?
那就是系统做账最后的那个金额
也就是减去冲红的那笔金额计算对吧
你好 , 是的 ,正常就是减去冲红的那笔金额计算 ,因为您是核定征收的 各地有差异 最好和你税局确认一下
查账征收,
您好, 因为您印花税说是按收入征收的,那就是核定征收的,不然印花税税目没有按收入征收的,
哦哦好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!