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9月计提收入,10月开了发票,做账时10月是否要冲销9月计提部分之后再10月份重新按照发票金额入账?
上月计提费用,本月收到发票,但是发票上多开了几元钱,那我本月怎么记账,冲计提的金额不变?进项税额就是发票上的金额?倒计出应付账款吗?然后实际付的时候也是按实际付吗?
请问,每个月用销售出库金额计提主营业务收入,到次月实际开票时再红冲计提,重新按开要做主营业务收入可以吗?
请问老师,之前月份计提的销售费用,本月收到发票,是不是要将计提的费用按收到发票的金额冲红了再按发票金额入账?
一般纳税人,之前月份收到的费用发票专票,入账的时候没有把税额分开做凭证,都直接按整笔发票合计金额入销售费用,现在要怎么办呢?有的夸年了
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
你好老师请问,单位给员工投保,是不是必须通过电子税务局操作吗,
老师,就是差额征收全额开票和申报表申报的时候相差的金额可以计入营业外收入,也可以做,借应交增值税销项税额抵减贷主营业务成本,这样也可以是吧,需要附原始凭证吗
老师 我们是小规模招标公司,客户要从我们公司走账做招标,收招标代理费大概50万元,我们公司最少收几个点的管理费比较合理
老师,除了企查查还有那个系统能查到他人公司的经营范围
企业所得税年报财务报麦上年年末余额应交税金按调整后的金额更改吗
你好,老师,我司从去年9月开始装修,到现在才开始建账,可以把从去年9月到现在的一起做账吗?还是要分开?小规模,酒店业
一般10000万的差额,交多少税费
老师!您好!公司的董事长占有一票否决权,是不是公司的财务制度就可以由公司董事长,签字付款,不用通过其他股东了?
老师,其它应收款和其他应付款的借贷方搞不明白,有什么好的方法?
对的是的,是这么做的