你好,差额是什么原因造成的
计提工资和发放工资之间的差额计入什么科目呢?
建筑企业 发放项目部施工员的工资 计入什么科目呢 是工程施工-合同成本-间接费用-工资还是什么
求计提工资 和发放工资的分录,代扣的水电费,员工扣款计什么科目
应付职工薪酬比实际工资发放少,这个差额应该计入什么科目?
计提工资是应发工资 那实发工资与应发工资之间的差额 应该怎么计
我想问一下,你就是我们建筑公司注册地可不可以再注册一个劳务公司?如果税局知道的话,这两个合作的公司。是一个一个注册地,然后可能也是为这个公司这样发工资的,这个太明显了,税局知道了肯定是会被查的,对吧?
老师你好,我公司名下有一辆旧面包车,是我公司成立初期老板过户到公司名下的,当时我公司并未入账,现在老板把车卖给了二手车公司,我公司系统上查询到一张“二手车销售统一发票”,价款8000,但我公司并未收款,现在我公司需要报税吗?如果报税该怎么报?怎么做账?
单独用于项目上接待的烟酒费用,可以计入主营业务成本吗
老师,我目前想开发票,然后这个发票有折扣率90%的,但开完之后总价税金额总差了0.28元这是明细类发票有500多条,正常吗,第二次问题这折扣率咋算呢,我能有电子版的结算金额,需要折扣后的金额和电子版的结算金额每一项都对的上
转账给个体工商户,是转到个体工商户的基本账户,还是单位结算卡上
老师好!帮我看下这个表格的第十行!那个本年折旧5201.22是怎么得的,我计算得的是5201.28的哦,433.44*12个月得5201.28哦,如果这种数据错误对纳税影响大的吗
老师,家里当时开饭店注册的是餐饮管理有限公司,类型是自然人独资,成立日期是2018年3月,下边的日期是20年当时换了一次公司名字,注册资本是150万,现在政策要5年实缴,是不是5年流水有150万就可以?还是要在账户上存150万?没有的话是不是现在要做减资处理?
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款,后期让他们转回来吗?存货数据要和实际完全一样吗?很焦虑不安。我是包装经验进去的,4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我,给我说一下步骤。
老师麻烦咨询一下,生产用的叉车应计提折旧年限和残值率是多少呢
老师我想帮我朋友问下,他刚入职一个劳务派遣公司,比如现在4月份申报3月份的工资,可是3月份的工资要到4月底发,这个要怎么办?
5分钱,出纳没转。
那要是不再次转账了就做营业外支出处理
少转了记 营业外支出吗?
少转了,你先借方有余额,就做到营业外收入