那你要补计提工资啊
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
应付职工薪酬比实际工资发放少,这个差额应该计入什么科目?
请问:我们去年的应付薪酬——工资贷方发生额比实际支付少,原因是计提的时候少,实发的时候有补贴所以比计提多,当时做账务处理的时候对于计提差异部分没有走应付职工薪酬—工资这个科目,造成现在的计提额比实发额小。现在做汇算清缴的职工薪酬纳税调整的时候,账载金额按实发金额填吗?
应付职工薪酬这个科目本月发放完工资余额应该是0吧?
定额转查账,定额期内开的发票,是根据定额来申报经营所得还是开票金额
会计分录问题解答。。。。。。。。。。。
登上学有教怎么显示无信息
老师请问一下企业净资产是怎么计算的
郭老师,私营独资企业为什么报的是经营所得,不是企业所得税,注册的名称是有限公司
工业企业的工业总产值怎么算,是看账里的那些数字?
老师,个体工商户的货款,我们没有打到他开票的账户,直接打到老板个人账户,合规吗?
别人给我们开10万元9个点的专票,我们要付8个点给别人,请问开票总金额价税合计是多少?我们要给别人付多少钱。
老师,今年准备考中级,大专证7月份才能下来,按照以往的经历,毕业证在报考结束时能下来吗
老师好,请问工商年报中的纳税总额是按照税款所属期是2024年算,还是按照实际缴纳日期是2024年算