你好 简易征收的重点是材料是甲方提供 施工方只负责人工和辅料 你的描述并不符合简易征收 还是加工销售的应税义务
老师,您好!我公司是矿业公司,但经营范围是石材、矿产品、建筑材料销售;建筑用石加工。一般纳税人,现在我公司准备签合同,是新修高速路的,合同内容:按照对方指定的地点开采沙石料加工后再出售给对方,取不到原材料进项发票,这个合同可以申请简易征收吗?
请问老师:我们是一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,和总包(乙方)合同上写一般计税,甲供材。我们没有进项发票,现在签了个补充协议,工程款的20%作为材料款,打到老板的另外一家装修公司,税率初定为3%普通发票。问1.这个3%普通发票,这个做法可以吗?是简易计税还是优惠税率呢?装修公司也是一般纳税人.。主合同项目是一般计税,补充合同分出来能用简易计税吗?2.我们收款打款到装修公司,开票是建筑服务还是销售材料呢?
我公司是一般纳税人,主营建筑材料销售及施工安装。现甲方要求我们签订材料采购合同,我们购进的铝型材原材料,加工后按销售开具材料专票给甲方,请问老师,因为购进的是铝型材,经加工后成品销售这样的发票名称怎么开具?是按重量还是平方计价?还有,如果是委托个人加工,我们收到是普票不能抵扣,这块要怎么处理?
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
一般经营项目是:建筑五金产品、建筑材料的销售、设计与技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:房屋建筑工程、钢结构工程、机电设备安装工程、电力工程施工、市政公用工程、消防设施工程、港口与海岸工程、航道工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、幕墙工程的施工。 老师,我们是一般纳税人,请问能开幕墙检查费的发票吗?我看一份新签合同有幕墙检查,开票税率6%
亲爱的老师,请问我们单位购进的床单被套等里面放的公司的宣传纸,共2万元增值税专用发票,我可以记在业务宣传费里吗?增值税能抵扣进项税吗?
新公司成立不久,有8个股东,其中一个股东没有认缴股本,新股东来补交这个股本,只转让个名字,这样要交税吗?求答案
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
好的,谢谢
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