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邹老师管理员通知说我们符合加计抵减政策,要把本年以前月份没抵减的税额在本月一次性抵减,我该怎么写分录

2020-09-02 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 08:44

您好, 平常按实际计提增值税,申报缴纳的月份做分录 借:应交税费——未交增值税(之前按照没有减去加计抵扣进项税的金额) 贷:银行存款【实际缴纳的税款】 其他收益【加计抵扣的金额】

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快账用户2836 追问 2020-09-02 08:54

之前的没有计提就直接放在未交增值税和本月一起抵减的是吗?那是不是以后每月抵减都这样写?

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齐红老师 解答 2020-09-02 08:55

您好,每个月都是这样做分录的,如果是把之前没加计抵扣的一起抵扣的,也是一样的分录,只是金额不同

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快账用户2836 追问 2020-09-02 08:58

还有老板爱人的旅游票可以在福利费中税前列支吗?她也在公司上班

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齐红老师 解答 2020-09-02 08:59

您好,可以税前扣除的。计入职工福利费

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快账用户2836 追问 2020-09-02 09:02

这张发票服务名称有没有写错

这张发票服务名称有没有写错
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齐红老师 解答 2020-09-02 09:02

您好,具体是什么服务。名称不够具体

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快账用户2836 追问 2020-09-02 09:04

可能是住宿服务吧,像这样能用吗

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齐红老师 解答 2020-09-02 09:06

您好,如果不方便退回的,用的话,问题也不大

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您好, 平常按实际计提增值税,申报缴纳的月份做分录 借:应交税费——未交增值税(之前按照没有减去加计抵扣进项税的金额) 贷:银行存款【实际缴纳的税款】 其他收益【加计抵扣的金额】
2020-09-02
你好 去税务局修改12月份的就可以
2021-08-12
同学你好!加计抵减的话 借:应交税费-加计抵减      贷:其他收益
2021-02-24
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
同学你好 做好表格直接去找专管员就可以
2023-02-10
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