你好,是的,看账面结余和实际是否一致
老师,看购销库存是否出错了,怎么查 已经知道了实际数量了。我们是成品油 但是账面的数量和税盘里的数量不一样 老师,这种情况应该怎么查呢
老师我盘点分公司的化肥库存,只要看账面没个品种库存商品结余数量和实际仓库结存数量是否一致就可以了吧
老师,你好?我想问一下问题,就是我们账套上库存商品数量比实际库存要多,金盘点,里面有一部分是半成品,那我这个调整要怎么调
老师好,上月公司产品发票没到,我做的库存商品-暂估,月末结转出库,库存商品-暂估余额为0。这个月按发票实际数量做入库并冲销原暂估凭证(和暂估数一样)。期末发现库存商品-a商品有借方余额,库存商品-暂估有借方负数余额,这种情况对吗?如何把库存商品-暂估余额数调整为0,库存商品-a商品的余额为实际库存数?
老师,我接手一家商贸公司,前期他们在代理公司代账,账务比较乱,银行存款,现金,库存商品帐面数据和实际对不上,二期库存商品没有数量,只有总金额。我需要怎么调整过来,没有思路了
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
好的谢谢老师
好的谢谢老师
好的谢谢老师
好的谢谢老师
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!