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老师你好,我有个问题想问一下,我六月份开的一张专票,我现在想作废掉,之前这张票已经入账了,我现在应该怎么做呢?

2020-09-01 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 09:21

您好 现在已经隔月了 不好再作废了 只能红冲

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:23

我直接在本月做一个红冲的分录就行了吗?还需要开红冲的负数发票吗?

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:24

需要开红冲的负数发票

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:25

然后再根据那张红冲的发票做一个分录做在当月的账里对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:27

是的 再根据那张红冲的发票做一个分录做在当月的账里

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:32

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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