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老师你好,我有个问题想问一下,我六月份开的一张专票,我现在想作废掉,之前这张票已经入账了,我现在应该怎么做呢?

2020-09-01 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-01 09:21

您好 现在已经隔月了 不好再作废了 只能红冲

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:23

我直接在本月做一个红冲的分录就行了吗?还需要开红冲的负数发票吗?

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:24

需要开红冲的负数发票

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:25

然后再根据那张红冲的发票做一个分录做在当月的账里对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:27

是的 再根据那张红冲的发票做一个分录做在当月的账里

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快账用户1373 追问 2020-09-01 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-01 09:32

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您好 现在已经隔月了 不好再作废了 只能红冲
2020-09-01
你好,这个月开红字发票,然后重新开。
2022-01-04
需要对方开红字信息申请,你才能开红字发票
2024-09-28
你好 你收到红字发票做负数 分录  
2021-06-24
你好!这个你们开红字信息表,让开票方开红字。
2021-06-09
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