同学您好,您没有差额征收的话,是不需要填的,
老师,增值税申报表(一般纳税人)附表三主要填那些内容(我们是房企)附,现处于预售阶段。
老师我们是酒店,主要是餐饮住宿服务,一般纳税人,增值税申报表附表三需要填写吗?附表三不是差额征税吗?为什么我们附表三第一列有数据
房地产开发企业预售阶段(预缴增值税)12月做了延期申报增值税等税种,现到了延期申报期限,打开增值税申报时没有看到增值税及附加税费预缴申报 只有增值税及附加税费一般纳税人申报表?请问这个延期申报的增值税表怎么填?
#提问#老师 我想问下房地产预售阶段,预缴增值税因为资金紧张没有预缴,那增值税申报表附表四本期发生额还填需要预缴的数吗?
老师们好,我想问一下,企业新转一般纳税人,3月份外经证在异地预缴了增值税及附加税,那填电子税局里的增值税及附加税申报表应填哪个个表
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
上次有误填(把预交税款填入了,下月冲回可以吗?
那您具体是怎么填的,是第一栏的吗
第二栏,在本期发生额栏填上了预交税款,
预交税款的应该四填附表四的,您次月试下能不能填负数冲了
谢谢老师!
不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!