同学你好! 是的,这里的差额计入资产处置损益
请问下长投账面价值1000和固定资产清理1200的差异计入资产处置损益200么
老师好,请问这道题的分录我可以这样写吗? 借:长期股权投资-投资成本10000 贷:股本1000,资本公积-股本溢价9000 借:资本公积-股本溢价400 贷:银行存款400 借:固定资产清理 1000 贷:固定资产清理 1000 借:长期股权投资-投资成本1200 贷:固定资产清理 1000 资产处置损益 200 长期股权投资初始成本=10000+1200=11200 被投资方可辨认净资产公允价值份额=40000×25%=10000 所以初始成本为11200万元
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
债务人以固定资产清偿债务,借方是应收账款的账面价值还是公允价值呢?贷方是固定资产清理,对吧。借方和贷方的差计入资产处置损益对不对?
非货币资产交换不就是相当于先转让,再投资,或者再购买么? 税法是公允价值减原值算转让所得 会计入账先清理,清理完了成账面价值了,公允价值与账面价值的差计入资产处置损益,这不是差异么?比如,我账上固定资产原值100万 累计折旧20万,计入固定资产清理就是80万,我固定资产公允价值150万 非货币资产交换分录 借:资产 贷:固定资产清理150 最后处理分录是借:固定资产清理50 贷:资产处置损益50 如果做后一步是50,这个清理都平不了啊,问题在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空给回复一下
老师,我们公司做二手车的,请问一下,购买回来的二车手和二手车交易服务费分别计入哪个会计科目?
老师,财务软件在上月开账时没有设某公司的其他应付款,但是本月有付给某公司的还款,怎么做账呢
老师,财务软件在上月开账时没有设某公司的其他应付款,但是本月有付给某公司的还款,怎么做账呢
老师您好,公司名下的不动产发生拆除费用,和拆除的公司签了拆除合同,这个合同按什么交印花税啊?
老师,想咨询下分包抵减的实务,比如,我们一个合同采用简易计税3%开票给甲方,这个合同我们取得的分包款普票,可以在申报时,这个取得的发票可以做分包抵减申报填写不?
你好老师,我24年初做个调整分录,现在资产负债表其他流动资产年初余额里有66.16,导致资产负债表的期末数减期初数也不等于利润表的期末数,我需要怎么处理呢?
老师 社保费用 销售 可以统一计入管理费用中吗。 还是必须 销售 和管理层分开来登记
酒厂里,调酒的费用怎么写分录
我们公司是做人力资源外包的,一般纳税人和小规模的开票是怎么开
老师,请问实缴注册资本要实时公示,这条规定的公示日期和罚款是怎么规定的?