你好 你做的是内账的吗
建筑类装修公司,成立两年,都做的流水账,我现在要建账,怎么建,除了银行,现金有科目期初余额,还应该设哪些科目,期初余额又怎么得?
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
请问老师,我们公司之前的账是代账公司做的,现在想自己做,应该怎么做这个账啊?期初建账就按照去年年末的科目余额表建吗?还有什么其他需要注意的吗
老师好,公司成立一段时间了,没有账也没有票据之类,没有科目余额表,我现在要建账,期初数据怎么来?谢谢
请问下,跨年后新建账套的时候把期初科目挂错了,本来期初应该是材料科的应收,结果期初的时候挂成运输费的应收了。结果现在才发现两个科目都有余额,材料款的贷方余额,运输费的借方余额,该怎么调整呢?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
是的,做的内账
你可以盘点现有的余额做期初的
那如果有在建工程,已经按合同进度付款了,那这个我怎么建账呢?
在建工程和银行存款里面体现。
付款的金额借银行存款,贷:在建工程吗?
借在建工程贷银行存款。
我的意思是,我是装修公司,已经按进度收到客户的前期装修款了
那这就是你的主营业务收入,你们给他开了发票吗?以后开发票吗?
还没有开发票,以后完工后再开发票
补到这个月 借银行贷预收账款,应交税费 如果不确认收入的话,你做这个分录做到这个月,因为你需要交增值税,你之前没有申报应交税费,没法写余额。