您好,年底一次性结转
老师,三级科目进项税,和销项税,每个月要结转吗,还是年底结转
老师,增值税三级科目是每月结转还是年底一次性结转
老师,我一直没搞明白平时是否要结转增值税三级科目,还是月结转和年底结转都可以,如果是年底一次性结转,我平时怎么作分录
老师好,请问将本年利润结转至未分配利润,是每月结转一次,还是年底一次性结转呢?
老师 您好!我可以每月结转增值税进销项科目吗?我怕年底一次性结转容易忘
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
但是我怎么感觉月底不结转不对呢,比如我上个月进项税2万,没有结转,那这个月期初就是2万,再加上本月发生的,这不是就不对了
您好,不是很明白您想表达的意思是?
你看下图,如果上月不结转,那这个月不是有期初吗
您好,是的,有余额。一直累计,年末一次结转即可
那这样,这个月算出来的应纳税额不是就不对,比如进项税额上个月有余额,这个月不就重复计算了吗?
您好,看本期借贷方发生额就好,不看期初和期末余额
这样啊,我以为最后应纳税额是账套自动更新,加上期初的,那样感觉就不对了,那就由他一直累积?
您好,是的,您也可以每月结转,都OK