是的,这个最好是公户收款,需要去税局备案,是的签订三方协议
老师,我们是开餐饮火锅店的,个体户,前台收款必须是收到公户上的吗?公户需要到税务局备案,然后签订第三方协议,是吧?
老师,我新到一家个体工商户的地方上班,我们计税是按照定额征收的,并且税务局说要公司自己做个账,怕以后政策需要,让我们每月开发票别超过十万就行,但实际收入超出的部分正常要交个税,老板不想交个税,如果我继续在这个地方上班,那和老板签订个免责协议,这样可以吗?免责协议有效吗
餐饮管理有限公司,承包食堂,再租给个人商户,所有商户收的餐费统一收到出租方,出租方收取一定管理费后返给餐饮管理有限公司,餐饮管理有限公司收取一定管理费再把每个商户的营业款发放给他们,出租方不给餐饮管理有限公司开票,我们需要给商户怎么开票?开的金额是收取管理费那部分吗?商户都是个人和个体工商户,我们需要报税的是哪部分?出租方也不给餐饮管理有限公司开票该如何处理?谢谢老师
老师 我想请问 我们公司是外贸公司小规模纳税人 我们公司阿里巴巴的订单 客户把货款付到阿里巴巴一达通账户(第三方平台可代理出口申报收款)我们公司提现到公司账户 然后把钱付给供应商 供应商开票给一达通 我们公司这个账户的收款付款 收入账务处理是怎么样的
我司是体检中心,客户和我们签订体检合同。全额打款过来,但是由于有一个项目,我司没开展,需要到第三方完成,然后我司和这第三方进行结算,请问老师,以上业务,应该签双方协议即可还是签三方协议吗?
老师出租方不交房产税承租方交房产税怎么计算12万
老师出租方不交房产税那我们承租方去哪里交
老师出租房不交房产税我们承租方交安10万乘以12%还是按从价计算
老师房产税出租方不交10万的租金需要多少房产税
但是已经预交了4季度所得税啊,再返回去计提,不是财务报表也需要改了吗?你的意思是只改报表,已经预交的不用管,然后等汇算再退吗
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
老师个人去税务局开发票需要交税吗自己房子租别人
老师个人怎么开发票啊
无形资产一次性摊销掉了,由于以往年度没有摊销,就四千元,在做汇算时可以一次性扣除吗?如果需要调增的话会有提示吗
我们现在还没有正式开业,只是试营业,现在暂时收款是私户,没有关系吧?
可以,你记得别少申报税就可以
我们是个体户,营业执照上的日期是6月份的,那7月份要申报个税吗?我们的税种核定都是季度申报
我不明白这个个税到底是月申报一次还是季度申报一次?
这个个人所得税是季报吧,你们申报是经营所得个税吧,不是工资薪金吧,那这个就是按季度申报
我们现在是试营业期间,员工不是很稳定,只有几个人,发工资也是从私户上发的,还没有签劳动合同,也没有交社保,这些都没有准备齐全,需要每个月报个税吗?工资薪金都没有登电子税务局填写过,现在还没有开业,公户还没有备案,这样的话7.8月份没有报过个税,没有关系吧?
有员工就需要申报,发出工资次月申报,你想税前扣除,那就记得申报个税,你后面记得申报个税,
我们现在是试营业期间,这几个月一直是亏损的状态,也要申报个税吗?
只申报法人的行不行?零申报?
需要申报个税,你发员工就申报个税 就可以,这样可以税前扣除呢,干嘛不申报?
我看电子税务局上,我们的税种核定,经营所得税是季报,经营个人所得税不就是个税吗?
那这个是就按季度的,是的,这个是个税
老师,我们开了一个基本账户,7.15日开的还没有开始用,也没有去税局备案,现在准备注销,再开个其他银行的基本户,然后再去备案,签订协议,可以吗?
可以的,这个可以,可以