您好,根据您的描述,是借开发成本,贷应付,借应付贷银存,
老师,付了一笔测绘费,我想走一下应付账款,以后好找,是借开发成本,贷应付,借应付贷银存,还是先借应付贷银行存款,再借开发成本贷应付账款
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我想问假如暂估成本40万,分录是借,成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票,借,应付账款-暂估,贷应付账款a公司。等到有了银行,借应付账款,贷银行存款这样对吗
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
请问,商贸公司,增值申报抵扣的时候,数量必须一致对吗?例如我们总合同是1000吨,但是我们进销都是分批开进来开出去,本期开进150吨进项,开出去100吨销项,那当期申报时是只能申报抵扣100吨的进项吗?
请问老师公司固定资产房产原来已经入账了,3月办理房产证缴纳了契税,这样做账对吗?现在该怎样计提固定资产折旧?
老师,想问一下,已经进行了固定资产清理的固定资产还能再产生支出吗?
老师,建筑总包分包劳务分包给我们,我们开具的是6%的发票吗?发票内容是 *建筑服务*劳务服务吗?
老师想问一下,这个资产负债表的年初余额是500,但是是零申报的,应该这个数据是不对的吧
老师,申报残保金的人数怎么填,工资表每个月的人数都不一样,去全年的平均值吗
老师汇算清缴的期间费用那个各项税费包括什么
老师帮我看下我的资产负债表和利润表有问题不。报税说有风险
电子税务局里的,年度缴费工资申报员工工资具体怎么填写?这个工资依据的是什么?