你有2栋房,就按2栋的不含税买价,分摊契税
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师,公司购买房产,分期付款的,现在开了部分发票给我们,我们入账是做固定资产吗?还是等产证下来再做固定资产,提折旧
老师,我们公司之前的账是代账会计做的,厂房是自建的,去年五月就已经生产了,可是厂房这些固定资产没有计提过折旧,按正常投入生产了,就应该计提折旧,外账会计说见到验收报告才结转至固定资产,再计提折旧。应该不是这样的吧
已经记提折旧的固定资产,新办理了房产证缴纳的契税和印花税怎么做账,做固定资产入账的话折旧怎么记提
老师,早上好,请问这个怎么做会计分录? 2018年购入固定资产,原值653891.45元。在2022年领房产证时,缴纳契税16950.94元,计入固定资产帐。在2923年10月出售了。得90万元。截止2923年10月提取折旧174850.71元。
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
固定资产房产折旧是20年,现在已经分别折旧35、33个月了 请问怎么分摊进去呢?是用(原价-累计折旧+契税)除以剩余折旧年限,这样做可以吗?
按2栋的不含税买价,分摊契税。因为契税是根据买价交的, 要么直接按买价*契税税率加在原值