你好。没有实际支付的部分做营业外收入就可以
老师,我收到一张电费的专票,金额10000元,但是我银行付款只付了5000元,原因是电费优惠减免了一部分,现在我要怎么做分录,才能全部抵扣这张发票的税额?
6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
老师 我现在收到一张发票 发票金额比付款金额多 老板给的优惠 我现在怎么做账 我是一般纳税人 对方开的事专票 比如发票是100元 实际支付95 发票税额是3元 怎么写分录 进成本
小规模一季度开具3%专票,不含税销售额填在第2行,系统自动带出第1行,还有收到去年个税手续费返还96.63,按1%计算的不含税金额填在第10行小微企业免税销售额里吗?
汇算清缴申报表的信息都是自动填写的吗,如果没有调增调减的是不是不需要手动填写直接申报就可以
老师,印花税减半征收政策代码多少
同一个公司,我们有时候预付,有时候先进货了,应付,我有必要设置预付账款xx公司和应收账款xx公司两个科目吗
老师 您好:会计交接清单模板 实际工作使用的 可以发我一份吗?
24年多计提费用,次年发现暂估提多了,如何账务处理,汇算清缴如何操作
为什么不需要价税分离?
老师好!1月份计提工资及摊销费用,制单日期可以写1月30日吗?我没写最后一天31日,这样可以吗,谢谢
请问员工这个月离职,什么时候给他办理停保呢?以及在哪个办理,是不是电子税务局或是社保局二选一办理就可以了?
什么情况下发出货物可以不确认收入,等开票再做收入