您好,是的,是这么申报的哦
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
老师,小规模第一季度未达到免征起点,增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来,后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的,我需要手动调整吗
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
小规模纳税人,季度未超30万,填申报表时,主表第9行销售额系统自动带出,第19行免税额按照3%系统自动带出, 但是开发票时系统按1%开出的 请问做账时,减免的部分按3%还是按1%做账, 怎样做分录,科目有哪些
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
请教一下,非常感谢!答案 A 相关税费,比如房产税,不是计入税金及附加计入费用的吗,比如增值税,不是计入应交税费,不计入成本的吗,为什么要计入投资性房地产的成本。计入成本了,还要计入税金及附加吗? D 答案,公允价值和原账面价值的贷方差额是什么意思?尤其具体是指哪个科目的贷方差额?借方差额,又具体指哪个科目的借方差额?
老师,请问一下汇算清缴要交好多企业所得税,有什么办法可以减少利润啊?
好的,谢谢老师。
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!