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老师我们帮其他公司代发工资,社保怎么做账,谢谢!

2020-08-26 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 11:25

您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户8639 追问 2020-08-26 11:26

我们开了发票了1万,怎么做账

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齐红老师 解答 2020-08-26 11:27

1万是社保费还是手续费?

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快账用户8639 追问 2020-08-26 11:31

社保,工资总额1万

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齐红老师 解答 2020-08-26 12:13

那您单位没有收取服务费么?

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相关问题讨论
您好 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-08-26
你好,代发工资收到款项,借银行存款,贷其他应付款--代发工资,支付时,借其他应付款--代发工资,贷银行存款,
2020-08-26
您好 借 管理费用1536 贷 应付职工薪酬1036+500=1536 借 应付职工薪酬1064+472=1536 贷 其他应收款472 贷 银行存款1064
2021-11-27
不是公司名称的不写,是公司名称的就要写。
2021-04-22
你好!如果你想给他挂靠,就建议你当公司有这个人,给他报工资,买社保。
2020-10-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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