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老师,我们单位有应发工资1036、其他补助500、代扣社保472、实发工资1064、这个怎么做分录谢谢

2021-11-27 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-27 12:35

您好 借 管理费用1536 贷 应付职工薪酬1036+500=1536 借 应付职工薪酬1064+472=1536 贷 其他应收款472 贷 银行存款1064

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快账用户9557 追问 2021-11-27 12:38

那老师单位缴纳社保不做了?

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快账用户9557 追问 2021-11-27 12:39

老师,代扣社保472已经扣了,怎么还有其他应收款

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齐红老师 解答 2021-11-27 13:06

这个是扣款的分录啊 从工资里面扣除

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齐红老师 解答 2021-11-27 13:06

单位社保要单独计提

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快账用户9557 追问 2021-11-27 13:41

老师实习生怎么做工资分录谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-27 13:41

实习生开劳务费发票么

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快账用户9557 追问 2021-11-27 13:45

不开,没发票

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齐红老师 解答 2021-11-27 13:46

那您跟单位员工工资一样计提

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快账用户9557 追问 2021-11-27 13:53

幼儿园特长老师工资怎么弄

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齐红老师 解答 2021-11-27 13:56

幼儿园特长老师工资不是跟一般老师工资一样计提吗?

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您好 借 管理费用1536 贷 应付职工薪酬1036+500=1536 借 应付职工薪酬1064+472=1536 贷 其他应收款472 贷 银行存款1064
2021-11-27
同学您好! 您好! 当月工资处理分录可如下:借:工资支出(应发数),贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬,贷:扣款(对应扣款项目),社保费用(对应社保代扣),现金/银行存款(实发数)。确保分录准确反映工资发放及各项扣款情况。
2024-03-14
你好   这个意思是让举例金额来给你写分录是吗 
2021-08-30
你好,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资1万。 然后再借管理费用社保公司部分3000,其他应收款社保个人部分1500。到银行存款4500。 然后再发工资。借,应付职工薪酬1万贷,其他应收款社保1500,应交税费应交个人所得税200,银行存款8300。
2024-10-30
你好 发你完整分录  自己带金额  你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-08-11
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