咨询
Q

刚从外账公司拿帐回来建帐,发现库存商品没有明细,只有余额56770,应付暂估83290.95,但是我梳理一遍库存发现,应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356,这个是对的吗,能改,还是后续怎么消除应付暂估,我根据进项发票梳理的库存为144131,但是他账面库存56770,他是按销售结转成本,导致库存差异,我建帐库存商品怎么建啊

刚从外账公司拿帐回来建帐,发现库存商品没有明细,只有余额56770,应付暂估83290.95,但是我梳理一遍库存发现,应付暂估里有2016年的水泵维修费结转库存成本暂估64356,这个是对的吗,能改,还是后续怎么消除应付暂估,我根据进项发票梳理的库存为144131,但是他账面库存56770,他是按销售结转成本,导致库存差异,我建帐库存商品怎么建啊
2020-08-26 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 11:32

同学你好,账务是连续性的,所以你先要保持现在库存商品的实际金额,然后再当月进行调整 1.对于暂估,你可以查一下原因,看看哪一笔发票到的时候应该冲暂估,帐上没有冲销,直接做的,如果可以查到相对应的凭证,就可以进行调整,把暂估冲掉 2.然后再看一下结转成本,如果你有结转明细,发现外账公司给你结转的成本是错的,可以进行调整,把他的结转冲销,按正确的结转,然后进行汇算更正申报

头像
齐红老师 解答 2020-08-26 11:32

3.账务调整完后,如果库存还有差异,可以通过盘盈盘亏进行处理,调整成帐实相符

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 11:48

那进行汇算更正申报,比较麻烦,我还到不到这个程度,要补缴税啊,这个老板要把我开除了,这个不可行,要是没有对应发票来,暂估只能挂着吧,那我目前该怎么建库存商品 啊

头像
齐红老师 解答 2020-08-26 12:02

这个库存明细只能按帐上发票开的明细来,你看一下库存商品明细账(倒着看),哪一次(或几次)购进的商品没有销售,或没有全部销售,然后按库存商品入账的时候发票上的商品名称建库存明细账,金额凑够56770就可以了,这个和实际库存肯定不符,然后后面开发票的时候,对方如果没有明细要求,就尽快把这些没有实际库存的开出去,减小风险。

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 12:18

有收维护维修费发票,一个月10000,购进的水泵,也可以替换旧坏的水泵,这个需要额外商品销售发票,如果不需要,那是不是可以减少一部分商品库存啊

头像
齐红老师 解答 2020-08-26 12:31

水泵应该是自己用的,坏了替换掉的吧,这种情况不需要销售发票,如果前面水泵进的固定资产,直接进固定资产里替换原来旧的,如果前面没有进固定资产,直接把这个水泵自用出库就可以了,但是如果购进的时候有进项,需要做进项税额转出的

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 12:32

是修理业务,帮别人单位保养维修水泵

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 12:47

都是水泵,只是名称后缀,型号不同,还是非要按照进项发票明细来啊,有些库存是负的,可以相互抵消吗

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 12:52

比如 水泵 CM3,水泵CM10,水泵UPBasic

比如  水泵 CM3,水泵CM10,水泵UPBasic
头像
齐红老师 解答 2020-08-26 12:59

可以抵消的,但是后面尽量避免这种情况,前面的如果税务发现,可以给税务解释,放代帐公司了,他们出库不是很准确,但是后面尽量不要出现太多这种情况

头像
快账用户4650 追问 2020-08-26 13:36

帮别人单位大楼做维修维护保养,一个月10000,有收到销项发票,那么结转成本可以用库存商品么,进项税额需要做转出么

头像
齐红老师 解答 2020-08-26 13:52

可以进库存商品的,因为本来就是给别人换的 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—增值税—销项 把这个库存出库掉就可以了,不用做进项税额转出的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,账务是连续性的,所以你先要保持现在库存商品的实际金额,然后再当月进行调整 1.对于暂估,你可以查一下原因,看看哪一笔发票到的时候应该冲暂估,帐上没有冲销,直接做的,如果可以查到相对应的凭证,就可以进行调整,把暂估冲掉 2.然后再看一下结转成本,如果你有结转明细,发现外账公司给你结转的成本是错的,可以进行调整,把他的结转冲销,按正确的结转,然后进行汇算更正申报
2020-08-26
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
你好,在系统里做退货即可
2022-01-21
同学你好 这个可以的
2021-03-18
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×