您好,可以做差错更正,即重新按正确计算各期折旧金额。
账面上固定资产明细原值对不上,就是本来属于电子设备的记到了办公家具中,但是提折旧的时候又是按电子设备来计提的,折旧都能和这几表一一对应,但是原值对不上,这怎么调整
前年做汇算清缴时固定资产原值100,生产设备50,家具30,电子设备20,去年无固定资产新增,但发现原值生产设备、家具、电子设备分别计提折旧的时候弄混了。例如生产原值50变成了40,其他对应变了,总原值不变。今年原值要什么做调整以及计提时金额也是根据它计提的时候随之改变。
折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?
各位老师大家早上好,我们公司是能过资产划拨,然后做资产评估进行固定资产入账,这些机械设备都是旧设备,然后比如购进的时候单价是185000/台,然后共计24台,现在公允价值是2220000元(评估价值)成新率是75%,我怎么来算这些设备已经提了几年折旧了,后期我还要不要再提折旧,怎么计提,请各位老师详细解析一下
原本固定资产折旧,应该记入累计折旧,但我算在待摊费用里了,这个月做了调整,把金额调回累计折旧里了,现在做总报表的时候出现问题了,财务报表明细 跟 财务负债表 对不上了,相差的金额刚好是折旧的金额 ,按理来说应该并不影响,现在我该怎么调整
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
具体怎么操作?能直接调换吗?
您好,可以直接调换,但是您得知道正确金额,按差额进行账务调整。
差额都知道 具体怎么账务调整
您好,那就简单了,将原值差异部分直接按原值分类调整,折旧差额部分计入损益科目。
折旧都对着,就是原值有问题
您好,原值若对不上,差异直接计入当期损益科目即可。
固定资产原值差异直接计入当期损益? 原值和损益有什么关系
老师,这个怎么调整呢
您好,先确认原值合计与真实情况是否有差异,有差异将差异调整至当期损益,
您好,您不同类别的资产按错误的年限计提折旧,这个折旧金额是不准确的。
老师,我的固定资产折旧表中原值合计跟账面都一致,折旧合计跟账面也一致,折旧明细跟账面折旧明细也一致,现在就是原值明细和账面明细不一致,其中有一个资产计错了,本该计入办公设备的记入到了电子设备,而且折旧年限恰巧一致 这种情况下,我该怎么调整
您好,既然这样,那就二级科目内调整,借固定资产~正确科目(蓝字)借固定资产~错误科目(红字)。折旧若有错误,处理相同(红字)。
老师,中午我说的调整固定资产明细那个事,那样调整完,这月显示其中某一项固定资产减少,某一项固定资产增加,会不会有什么影响
您好,您原值都用借方调整,不用贷方,折旧都用贷方,不用借方。
老师,这样做可以吗
您好,是的,您的处理非常正确。