不可以的,报表要进行重分类的
老师,7月的资产负债表可以不填,应收账款1500,预收账款1000,直接填写应收账款500
我想问一下,我们在填写资产负债表的时候,应填写应收账款,和应付账款,所以在做会计凭证的分录也最好填写应收账款,应付账款,不用预收账款和预付账款,对么
不设预收账款科目的话 资产负债表应收账款和预收账款要根据什么填写
老师,填工业统计局的财务报表-资产负债表,那个应收账款怎么填?是不是要加上预收账款的借方/?还是直接填资产负债表上的应收账款的期末余额?
科目余额表应收账款余额负数,可以在资产负债表不填列到预收账款项目,而直接填列到应收账款项目吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
某个体户,个税核定应税所得率12%,定期定额征收,每月核定42000元。各季度实际收入如下(不考虑其他优惠),请按季度计算当期实际缴纳的税额。期间收入(单位:元)1季度1500002季度1800003季度2100004季度240000 老师,请就上述按季度计算税额
老板投资别的项目用个人名义投资好还是用公司名义投资好?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
四月份社保做减员,四月中旬缴三月社保没有关系吧
老师,土方工程公司,做外账是不是没必要按项目设置辅助核算啊
老师你好,医保个人和公司的缴纳比例是多少
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
应收账款为负数,就要填写应收账款和预收账款,以后应收账款为正数,还是要填写应收账款和预收账款,不直接填应收账款的正数。
应收账款为正数也要看下面的各个单位余额,有没有负数的
老师就是6月份的应收账款,各明细的单位余额有负数,7月份应收账款,各单位的明细没有负数,我能不能7月份的资产负债表就直接写应收账款的余额,不写应收账款多少,预收账款多
是的,你的理解是对的