你好,你可以做到福利费借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
c@玲老师老师,我们要按工资总额2%计提工会会费,工会帐户单独开,每月基本户先计提在其他应付款然后转到工会帐户,但是自己留60%,其中40%要上交,我想问如果我们每月只把固定几项计提时放在应付职工薪酬工薪中,工资表️其他如电话费绩效等补助放在应付职工薪酬其他补肋不计提可以不,这样可以少⬆️交些,本单位防暑降温和劳保支出没走工会,走的管理费用福利费
老师好,7月份发防暑降温费,和当月工资一起上报自然人税收系统,可是账怎么做?是工资单独科目,防暑降温费按应付职工薪酬-福利费两个会计科目?
老师,这不12月份账期结束了帮忙检查一下以下分录是否正确?包括明细科目: 1.月底计提工资(包含个人缴纳社保部分)如有缴个税也要一起计提。 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资5000 2.月底计提社保(公司缴纳部分) 借:管理费用-其他 73.78 贷:应付职工薪酬-社会保险费73.78 3.月底缴纳社保(社保局扣款后根据缴交明细PDF档做) 借:应付职工薪酬-社会保险费 73.78(公司) 其他应收款-社会保险费 203.89(个人) 贷:银行存款 277.67 4.次月发放工资 借:应付职工薪酬-工资5000(就是当初计提费用) 贷:其他应收款-社保费 203.89(个人) 如有代缴个税也需要扣除 银行存款 4796.11(应发工资-社保和个税和其他扣款=实发
老师好,公司发的过节费,防暑降温费和其他福利费,是要和工资分开发吗?会计都是统一用工资卡发放的,只是工资表上注明福利费的内容和金额,做账时分工资和福利费分科目,这样可以吗?
老师,我公司7月份支付了某员工一笔福利费380元,根据税法的规定,这380元是需要与该员工的薪资10000元合计申报,在个税申报表当期收入那里填列10380元,由于380元是通过应付职工薪酬——福利费科目核算这样全年账上记载应付职工薪酬——工资科目金额就会跟实际个税申报金额不一致,有问题吗?
老师房地产开发企业留抵退税能100%退吗
老师想问一下,涉及商品销货退回,我在开具红字信息确认表录入时单价和金额我应该选择含税还是不含税呢?发票显示已经抵扣,我看了原来的发票单价和金额是不含税的,不确定我在开红字信息确认单录入时选含税还是不含税
老师,请问我企业在别的企业买的2手水箱,他给我们开不了专票,他给我开水,空气,土壤,公共环球卫生检测服务的咨询费专票可以么,我企业是一般纳税人
老师:理发店开分店需要重新注册个体还是用之前的个体户营业执照?
老师好,我是使用小企业会计准则,目前刚把24年的企业所得税做完汇算清缴,需要补交企业所得税,补交后会计分录怎么写呢?另外24年和25年的财务报表要调整吗?
老师,公司没下没有车,如果老板要报销燃油费的话,是不是只要公司制度允许的话,可以报销,企业所得税税前不能扣除对吗。还需要什么流程呢
企业有进口业务,付款一直是找的别的公司代付的,这种情况怎么看自己交了多少税,费用是多少。
汇算清缴表里A104000表公司的社保费填那栏呢
餐饮行业,收到抖音套餐款项,应该是先团购抖音套餐再到店消费,是否要放预收款
去哪里看这些企业一共有多少进口海关专用缴款书
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