你好,甲供材的话你们给甲方开简易计税的就行了
老师您好 我是建筑施工单位今年改查账 老项目简易征收 甲供材可以由我公司开发票吗 甲方给开三联据
老师您好,公司五年前总承包的建筑施工项目,直到今年初甲方才结算,我们给甲方开了发票(销项),劳务公司给我们开了劳务费发票(进项)),以前年度都没有计提,请问这个账要怎么做?
老师您好 我公司施工单位承揽土建工程 甲供水电 给甲方开发票含水电费吗 依据文件是什么
老师您好,我公司与甲方签订甲供材的合同,我公司又转包了A建筑公司,我们已给甲方开票,未收到A建筑公司发票,能否差额计税?一般计税项目是不是不可以差额计税?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
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甲供材款不在公司走 甲方直接给付 甲方开发票额 要开给我公司的工程款加甲供材数额可以吗
不用,他们之间的交易不要牵扯你
甲方要加一起开 甲供材部分给开三联据 可以吗
你能收到甲供材的进项票吗
老项目走简易征收 如果甲供给我们开票就可以进成本开发票呗 甲供不给开票三联据进不了成本呗
对的,就是这个意思
好的 明白了
要有正式发票你做成本就行
老项目 甲供给甲方开票 甲方给我三联据 让我开发票把甲供含里 三联据不可入账做成本呗
是给你甲供材的发票
知道了 谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢