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老师,我们是分公司非独立核算,每个季度我们需要把营业收入上交总公司,然后再用发票报销回来75%,但是这个分录应该怎么做呢?比如:我们让房东代开了10万的租房发票,交给总公司,然后总公司会把款报销的方式再打款给我们,然后我们再把这笔款付给房东,这样分录应该怎么做呢?

2020-08-21 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-21 17:27

非独立核算的不用做账的,你要是做也是做往来,冲减往来款的,其他的都是总公司做,房租计入费用 借管理费用贷银行存款

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快账用户3715 追问 2020-08-21 18:35

总公司给我们打款的时候是,借银行存款,贷其他应收款,我们付款房租是,借管理费用,贷银行存款,是这样吗老师

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齐红老师 解答 2020-08-21 18:40

嗯,就是这样做的哦,都用其他应收款核算和总部的往来

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非独立核算的不用做账的,你要是做也是做往来,冲减往来款的,其他的都是总公司做,房租计入费用 借管理费用贷银行存款
2020-08-21
你们是独立核算的还是非独立核算的
2020-08-21
你好,在账务上要体现付款,或者您们不付要有不付的理由和程序
2020-08-25
不算收入 借:银行存款 贷:其他应收款
2021-10-22
 你好1;     那你们会开票给总部公司嘛   
2022-07-26
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