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老师。我们是非法人分公司,每个季度末要将本季度的收入打款给总公司,然后用票再报销回来75%,这样的分录应该怎么做呢?

2020-08-21 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 11:08

你们是独立核算的还是非独立核算的

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快账用户4954 追问 2020-08-21 11:11

非独立核算

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齐红老师 解答 2020-08-21 11:24

借银行贷拨款收入就行了

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快账用户4954 追问 2020-08-21 11:26

那我给总公司打款的时候怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-08-21 11:31

你们是不用单独做的,你要是做可以用往来科目 借其他应收款贷银行存款 借银行贷其他应收款 剩下的余额直接在合并报表的时候冲抵

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你们是独立核算的还是非独立核算的
2020-08-21
非独立核算的不用做账的,你要是做也是做往来,冲减往来款的,其他的都是总公司做,房租计入费用 借管理费用贷银行存款
2020-08-21
你好,在账务上要体现付款,或者您们不付要有不付的理由和程序
2020-08-25
 你好 ;  你开的是专票还是普票 ;  开的什么税率; 因为目前有免税文件的  
2022-06-08
您好,这个的话是需要开的,要
2023-12-18
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