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老师,您好,我想问下,我去年暂估入账的成本,今年收到实际发票,我该怎么做账呢?已经跨年了。

2020-08-21 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 09:17

你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本金额做相应的调整

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快账用户5520 追问 2020-08-21 09:21

是暂估收入,然后比发票的金额多,但是已经跨年了,已经结转到利润分配了,企业所得税也缴纳了。

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齐红老师 解答 2020-08-21 09:27

你好,我去年暂估入账的成本(是暂估收入) 到底是暂估收入,还是暂估成本啊

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快账用户5520 追问 2020-08-21 09:28

是暂估收入

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齐红老师 解答 2020-08-21 09:36

你好,不得暂估收入,暂估收入不符合谨慎性原则 的要求

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你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本金额做相应的调整
2020-08-21
你好,您这个在汇算清缴的时候调整就可以了。
2023-04-04
您好,这个是先红冲的这个
2023-03-26
借应付账款 贷以前年度损益调整,  借以前年度损益调整 贷应付账款。
2023-03-26
你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整 
2023-05-06
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