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老师您好,我是建筑行业,去年年末做了暂估,今年来票有差数,暂估时已经把费用转入了成本,今年冲账怎么冲?

老师您好,我是建筑行业,去年年末做了暂估,今年来票有差数,暂估时已经把费用转入了成本,今年冲账怎么冲?
2023-05-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 15:37

你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整 

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快账用户4661 追问 2023-05-06 15:38

老师能具体帮我做一下吗

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齐红老师 解答 2023-05-06 15:39

你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整  这个就是具体的方法啊

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