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老师,去年我做了一笔借,主营业务成本33000,贷,应付账款(暂估)33000,今年拿过来28000的成本票,我需要怎么做账,需要把去年暂估的分录红冲吗

2023-02-22 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-22 15:40

借:应付账款(暂估)33000 贷:应付账款-供应商28000       利润分配-未分配利润4000

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快账用户3756 追问 2023-02-22 15:54

那今年如果成本拿过来36000的发票呢老师?超过去年暂估的成本了,这样怎么做账

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齐红老师 解答 2023-02-22 16:04

借:应付账款(暂估)33000        利润分配-未分配利润  差额 贷:应付账款-供应商33000%2B差额      

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借:应付账款(暂估)33000 贷:应付账款-供应商28000       利润分配-未分配利润4000
2023-02-22
你好 请问一下,金额大概是多少
2023-03-23
红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字费用凭证
2022-09-24
你好 你这个要红冲,然后根据正式的发票,做分录的
2023-03-21
您好 请问暂估金额跟发票金额一致么
2021-04-29
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