您好,一般情况下,有可能是两位小数的问题,可以把表格数据重新增加一列,设置保留两位小数,再检查一下,谢谢。
老师,你好,我金蝶里的应收账款余额和表格登记的相差3.08元,我仔细查了,并没有错登记,为什么又会出现差额,是不是两位小数的问题?
老师好,医院的账务我一直是按照每天收费室交来的金额登记入账,做了几个月下来,发现医院管理系统(His系统)有月科室费用汇总表,系统月汇总表金额和我实际登记的金额有差异(差异原因是:医院刚开,系统不熟悉,再加上价格经常改动不稳定,导致有些费用没有入系统),现在这个情况,如果医保局或者财政部门来查账的话,肯定是系统收入金额和账本不相符,老师这个问题大吗?怎么处理?希望有医院工作经验的老师能给个办法
喜洋洋公司2021年的销售额为1500万元,净利为280万元,资产总额为2000万元。注册会计师老孙在对该公司的2021年度报表审计时,发现了以下问题:(1)审计人员清点现金,发现短缺700元;(2)资产负债表应收账款项目金额为900万元,应收账款总账为借方余额900万元,而应收账款明细账中有三家客户的余额为贷方余额,分别为50万元、60万元和90万元,该企业没有预收账款项目;(3)该公司长期借款12月份应计利息10万元尚未入账;请问注册会计师对以上问题应采取何种对策?如果需要的话,请编制相应的调整或重分类分录。针对第一个问题,注册会计师认为700元短款金额不大,要求(1)__垫赔。(写相关岗位名字)针对第二个问题,注册会计师认为三个应收账款明细账户贷方金额为200万元,属于重大金额,应当编制(2)_调整分录(提示:写重分类或者是账项)将其列入负债类(3)___项目。针对第三个问题,注册会计师认为应编制调整分录,并相应的调整报表项目,借记(4)_项目,贷记(5)__项目,调整金额为10万元
为什么每次发工资登账时我总是会差几分钱的。像现在按35156.8元计提工资申报个税,实发出去的工资是33290.5元,,但是将实发工资+个税116.97+公积金600+社保1149.31=35156.78这个数不等于申报个税时的35156.8,相差2分钱,不知道为什么每次都会遇到这样的问题的?希望经验丰富的老会计教下该怎么平账?怎么避免下个月又出现类似的问题,能写下调账分录么?如果调应付职工薪酬的话,应付职工薪酬的科目余额表就不平了,所以不会调
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
老师,进项发票和销项发票都要老板签字才能做帐是吗
老是,从农民专业合作社开出的树木电子普票 这个是免税的 ,我是不是可以计算抵扣增值税
初级课程里老师说资本公积不可以弥补亏损,但是书上又说可以。到底可不可以?
电子税务局里面,已经勾选的发票从哪里能查出来
如果工资有一笔是按单独计税,只能以年终奖的形式发放吗?
老师你好!会计可以兼任复核吗?
老师,麻烦给份增值税发票开票申请单样板,谢谢
食品有限公司的税率是多少,农产品的税率又是多少
老师,农民专业合作社给开技术服务发票是多少税率
老师你好有一家公司帮我们预充值了一笔水电费我们做账是借:预付账款(水电费)80000贷:其他应付款(易公司)80000中途我们收到发票我们做账借:管理费用(水电费)20000贷:预付账款20000,目前还剩下60000我们公司已把该户头水电转给帮我们代付水电费的易公司,请问剩下60000我该如何平我们公司的帐呢
老师,我都是设置了保留两位小数,
您好,这样的话,那就是还有记错的地方,应该再仔细核对。
老师,我们仔细检查了,金额没有登错,真搞不懂这3.08的差额哪来的
您好,不行麻烦您把两个的对比数据截图我看看,谢谢。
谢谢老师,我已经找到原因了,是小数点的问题
谢谢老师,我已经找到原因了,是小数点的问题