你好,增值税2个点的呢,附加税根据增值税,企业所得税千分之2的
工程在外地,要开外经证,开9个点工程发票在外地预交税款多少?分别交那些税?
你好,老师,我问下我们在外地安装施工,开的建筑安装施工9个点的票,需要在外地开外经证和外地预交税款吗?我们已经开过9个点的专票,交过增值税了
建筑业在外地工程不开外经证不预交税款,只在注册地缴纳全额税款,有什么后果?
外地工程开九个点的工程发票,需要办理外经证预缴纳几个点?
老师,外地的工程,开了外经证,预料税款是开了外经证时候按照外经证的金额预交还是开了发票时候再预交??
老师那代账公司把餐饮员工的工资做到劳务成本,然后为了防止成本倒挂一直不结转,劳务成本期末余额比较大,这样合理吗?最准如果公司注销,怎么处理劳务成本
老师,我看代账公司把餐饮业的工资做到了劳务成本,然后为了防止成本倒挂,劳务成本一直都没有结转过,(因为老板隐瞒收入)这样是不是不合理,其实餐饮员工的工资是不是也可以都计入费用啊,费用大不会出现成本倒挂,没什么风险吧
甲公司与乙公司共同经营一个项目.(双方公司都是建筑劳务)甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可直接打给甲公司吗..税务这块有风险吗.税务应该怎么做账
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
能不能不在外地交企业所得税?
增值税可以进项抵扣,如果按2个点交那不就是实交了,比如1000万:增值税10000000÷1.02*0.02=196078.43附加税:196078.43*0.12=23529.41 企业所得税:10000000÷1.02*0.002=19607.84
不可以的呢,要预交的呢
预交了增值税2个点那就要一次性把这个两个点的钱交了,我们在本地可以进项抵扣,如果不在外地预交我们不用交这么多税款,那这交了的税款怎么做账呢?
你可以拿着进项和外经证去外地,利润的部分缴纳
你说的是利润部分缴纳是企业所得税税吧?
那部分也是缴纳增值税的,销项减去进项
比如说开100万9个点发票准备了60万13个点材料进项发票,应交增值税13542,拿到对方税务局扣270.84\',是不是可以这样,就是用已经抵扣后的增值税来预交税款
嗯嗯,可以这样的呢,进项发票要带着过去
预交的企业所得税是按不含税收入乘以0.002还是做完账后的利润来算
所得税是按照不含税收入来算的
是不是有些地方还会扣个人所得税
嗯嗯,是的呢,个别地区了呢
为什么会要收个人企业所得呢?不是收企业所得税就行了吗?
有的地方认为有劳务了要缴纳
那按什么标准交
这个要看当地税务局了呢
有没有工会经费是指什么?
工会经费没有听说过要预缴的呢,一般是根据申报的工资总额来申报这个的