你好 三级科目“转出多交增值税”用来核算一般纳税人企业月终转出多缴的增值税。月末企业“应交税费——应交增值税”明细账出现借方余额时,根据当前预缴税款与余额比较,按照较小金额借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记本科目。
请问老师应交税金-应交增值税 -转出多交增值税 科目是核算什么的
老师,请问下应交税费-应交增值税为贷方余额,就是用 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 核算:应交税费-应交增值税合计为零平账。 同理转出多交增值税也是一样的 是不是这样子的!
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)和应交税费-应交增值税(转出多交增值税)核算什么内容?
老师,我想问一下前任会计做的,小规模2022年“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目余额比“应交税金-应交增值税-销项税额”多0.06,请问应该怎么办?
请问3级科目“转出未交增值税”和“转出多交增值税”就是2级科目“应交增值税”的期末余额吗?
我是卖蔬菜的个体户4月份可以开多少
去年的发票未支付完,成本也未进完,未进成本的这部分也未挂账,如何补救?
为什么追问不了提示系统繁忙
老师,工资5000,不扣除减除非费用的话,每月预缴税款是0么,我看税率表,税率是0呢
请问一下,小规模合作企业,个人开的修车费发票可以报销吗?
申报增值税时,收入少0.1,税多0.1,这个咋调整呀
老师,我想问下库存盘点是在月底还是月初啊?3月份刚刚搞了进销存系统,还没开始用,今天4月1号,库存还没有搞好,
年报表里,职工福利费本年累计数显示是负数是咋回事呢,这个取数是看发生的借方还是看序时账呢,这个数具体怎么取呢
你好,现在新的公司法成立后5年内实缴,如果我公司2025.1月份注册,2028年7月注销了,注销前必须实缴到位吗
老师,请问,23年4季度开了一张专票,有张红冲的普票。季度申报的时候报表填错了,没有交增值税。现在25年补缴,这个怎么做账?