你好,做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以
#提问#你好,我想请教一个问题,比如我有一些通用机打发票,正常发票4张,如果将每一张发票金额分离,销售额为金额30,153.46元,税额301.54元,价税合计30,455.00元。但是我们报税的金额是30455/1.01=30153.47,税额301.53,价税合计30455。那么我们做账要如何处理?
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
老师,我们2020年是小规模纳税人,,2021年1月变更为一般纳税人,2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车,价税合计8128000元,税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元,现金付定金20000元,销售商已给我公司开具发票;同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同,融资成本总额为413608元,融资费用总额71572.32元,还款金额总额485180.32元,租期36个月,月还租金1988.12元,由银行每月划扣,奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元,奔驰租赁公司开给我公司两张发票,一张为融资租赁售后回租利息784.36元,另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月,我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师,这整个过程如何做账务处理?
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
甲公司于2X17年12月15日购入一项公允价值为1000万元的债务工具,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该工具合同期限为10年,年利率为5%,实际利率也为5%。2X17年12月31日,由于市场利率变动,该债务工具的公允价值跌至950万元,甲公司计提信用减值损失30万元。2X18年1月1日,甲公司决定以当日的公允价值950万元,出售该债务工具。假定不考虑其他因素。同时也用摊余成本做对比
分期购入固定资产,首付款15万,本月只开了15万的发票,后面每月等额还款,每期还款之后开票,这种分录怎么做
老师您好,发现23年部分社保和工资没做,现在更改报表调账有风险吗,金额不大,10几万,会引起税务注意吗
老师,我们支付给客户时,由于信用卡优惠了1.08的金额,这样实际支付就是9718.92了,后来收到客户给的票是9720,这个咋入账呀
老师您好,单位休产假员工给单位她的个人社保钱,单位给交社保,会计分录怎么做,发工资时候他的工资是0,会计分录怎么做
老师你好请问,24年的多做了一个分录借,主营成本贷应付账款。25年怎么调呢?
税局提醒印花税和增值税数值不对,是不是因为只报销售金额的印花税,没报进项金额的印花税?
老师请问一下小规模纳税人普票30万是免税的,这30万是含税的吗
您好老师,问下,就是出口退税企业,开销售发票,客户名称报关单上的境外收货人和实际客户名称不同,安哪个开票呢?
老师,您好!老板出差1顿饭花2500块钱,可以计入差旅费吗?如果不可以,理由是什么?
老师,具体分录怎么做的?
你好,这里是少交税0.01元 借:应交税费——应交增值税(未交增值税)0.01 贷:营业外收入 0.01
老师,上面例子报税的收入比发票收入多0.01,那么分录要怎么处理?
你好,这个可以忽略不管的