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#提问#你好,我想请教一个问题,比如我有一些通用机打发票,正常发票4张,如果将每一张发票金额分离,销售额为金额30,153.46元,税额301.54元,价税合计30,455.00元。但是我们报税的金额是30455/1.01=30153.47,税额301.53,价税合计30455。那么我们做账要如何处理?

2020-08-18 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-18 18:18

你好,做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以

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快账用户4703 追问 2020-08-18 18:19

老师,具体分录怎么做的?

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齐红老师 解答 2020-08-18 18:43

你好,这里是少交税0.01元 借:应交税费——应交增值税(未交增值税)0.01 贷:营业外收入 0.01

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快账用户4703 追问 2020-08-18 18:55

老师,上面例子报税的收入比发票收入多0.01,那么分录要怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-08-18 22:13

你好,这个可以忽略不管的

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你好,做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以
2020-08-18
可以的,可以这么做的,税率是星号。
2024-02-22
您好,咱一月份的话税率是1%,你用9万除以一点儿零一再乘以1%就是你的税额了,用9万减去税额就是你不含税的金额。
2022-04-14
自动出来的税额不是可以手动修改的吗,申报的进项税必须和你认证的金额一致,然后你账上的进项税额要和申报的数据一致,销项要和这个月开的发票金额一致,交的税款账上要和申报的一致,这些一分都不能差
2022-02-20
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
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