是的,就是那样子的
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请问这是什么意思,印花税申报是按不含税销售额还是含税销售额,还是进销账合计不含税金额?
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
老师,小规模印花税进项发票和销售发票都要算进去报印花税吗,还是只报销售发票的金额呢
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,我印花税是开票金额+进项金额,(专票抵扣的),为什么还有这个提示
印花税填报,提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500
老师,汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项?资产折旧摊销费还是财产损耗里?
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
劳务公司报税..可以申报未开票金额吗?
以前都是代账公司,老板是办税员,现在把代账公司,不能从企业业务进去办,现在要从代理业务进去办业务,代理业务人是我,老板打死都不写他,非要写我不可,三月报税时,不得不换成我了,好纠结,现在所有企业开发票,办业务都是我该怎么处理老师??
老师好,企业有未分配利润,需转让股权给亲属,可以用1元处理吗?涉及哪些税费,税费怎样计算
老师,请问一下,药店医保收款应该怎样做账,在医保局未回款的情况下
老师好,公司购入设备价值80万,发票只开了一部分,后将设备处理,如后期拿到发票怎样处理
一个固定资产没有净残值。已经提完折旧啦。还可以再卖出去吗?
老师,请问这几张表逻辑关系对吗?
增值税要下调到百分之十一了吗
那我现在要把所有进项的金额都补申报是吗?
有没有哪些进项合同金额可以不用报印花税的?
是的,不管是否有合同,有进货就得申报
好的,谢谢
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