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上月增值税申报表一未开票是负数,因为前期已经做了未开票收入,上月把发票看出来了,税局让写情况说明,怎么写合适?

2020-08-18 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 17:40

直接写上月客户买了不要票做了无票收入就行了

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快账用户9543 追问 2020-08-18 17:45

以后如果还有负数的情况是要去税务大厅申报才行吗?这次票表比对异常就是因为负数

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齐红老师 解答 2020-08-18 17:53

你好,是的,具体看各地,有的地方需要去税局,有的地方不用去的

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相关问题讨论
直接写上月客户买了不要票做了无票收入就行了
2020-08-18
是的,就是那样处理的
2023-11-24
你好;  是的;写负数金额 ; 你这个是真实   如果对比失败 解释即可;    
2022-11-11
你好1;  你 已经上传了。要联系专管员给你删除的; 你自己删除不了的  
2023-03-06
填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理
2023-03-06
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