你好 意思你们来承担税费。 你做借管理费用-租赁费 营业外支出-税费贷银行存款
你好,老师我想问一下,我们是租房东的办公室来办公的,房东是商业性质出租,每个月付租金7700给房东,本来我们不交19年房产税的,但是这次征管员打电话叫我要申报19年房产税,要给19年房产税发票和完税凭证给征管员他,我想问的是申报了19年房产税,我们要求税局给我开的是租金发票还是房产税发票呢?发票金额是按我们交7700的租金给我们开专票?(我们是一般纳税人,房东是个人)
老师,你好,请问一下,我们给员工租房子,向个人租的,房东去代开了房租的发票,同时交了房产税,我们把价税合计的钱一起打给她,那么这个做账应该怎么做呢?
老师好。想问一下公司去年10月份已经付了房租费,发票1月份房东已经开出拿给我们,但是租房合同还没有签,不能确定租房起止时间,那一月份的这笔租房费用我公司应该怎么做账呢?(去年10月付房租时是开收据做成其他应收款)
老师,企业从个人租房给员工住,开具发票,开具的发票中包含了房东应该缴纳的房产税,和个税,剩余金额是房租,那我应该怎么做账呢
老师您好!我们公司员工租了一套房租金半年8400元,是从公账上打给房东的,他开不了发票,我就用租房合同做凭证附件可以吗?私人开不了发票,房东也不愿意去税务局代开票
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
老师那那个缴款书上写的缴款人是房东,我们这样入账可以吗?
你好 可以入账 但是你们无法税前扣除的 走营业外支出 汇算调整
好的老师,那么请问一下这个房子给员工租的,需要走应付职工薪酬-福利费吗?
你好 是的 这个就是福利费的
是只要这样处理就可以是吗?老师我记得有哪一种是需要每个月房租作为职工薪酬算在工资里面的?然后交个税的?
你好 是的 你可以按租期来分摊下租赁费 。 这个集体福利 不缴纳个税
不需要计入这个员工的工资中交个税吗?直接做一笔借:管理费用-福利费 待:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 可以吗?还是应该怎么样做分录呢老师
你好 是的。 你们是集体租房给员工住 实际就是集体福利了 不缴纳个税 了 。 借:管理费用-福利费 待:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 是的
公司给单个员工租房,也不需要这个员工交个税是吗?因为是只给一个员工租的房子
你好 就给一个员工租房的话 就会涉及的个税
老师,那我现在就是这个情况,是给一个人租房的,那么我应该怎么处理?会计分录还是这样写对吗?个税那块怎么处理呢?
你好 一样的做福利费 分录还是上面分录 。到时申报个税要把这部分计入来交纳个税的
那在做工资表的时候要把每个月房租加在他的工资里面是吗?然后申报个税? 那也不对啊老师,如果加在工资表里面,这样不是公司多发工资给他了吗
你好 不用单独加工资表 到时你申报的时候 比如工资100 房租200 那么你就按300来报工资 写本期收入即可
不用造在工资表里面体现出来这个房租吗老师?直接是在申报个税的时候加在应发工资里面?这样跟工资表对不上可以吗
你好 不需要单独体现到工资表 哈。 你们自己先做账即可 这个可以的
老师 那么请问因为这个员工是外国人 所以给他买了商业保险,这个发票到时候怎么入账呢?是不是企业所得税税前也不能扣除要调增?他的工资表里面我怎么做这个保险费呢
你好 做福利费来核算 既然是员工 做福利费 是的 汇算调整 这个是不可以税前扣除的 。 你不需要单独做保险费的 你单独做分录就行了