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老师,我们和加盟商合伙买设备(到时的收入按7,3分),现在加盟商提前交给我们设备款10万(到时由我们一起付款给供应商),这个分录要怎么做?

2020-08-17 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-17 09:37

你好 收到的十万计入其他应付款-合作商

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你好 收到的十万计入其他应付款-合作商
2020-08-17
你给对方开发票是吗 购入的做成本,销售出去做收入
2019-06-19
您好!做相反的分录冲回应收账款。
2021-01-09
您应当给合作方开票,合作方给客户开票。
2023-11-29
同学,你好,这个正常应该是付给供应商,然后再通过其他的办法来处理,金额 偏大,不太合理。如果你不付款,你也只能做营业外收入,这样就麻烦点
2020-12-29
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