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每月采购配件时发票未到,可不可以不暂估应付账款,而直接挂应付账款,待收到发票且支付款时直接下应付账款可以吗?(因为收到发票未必是那个月的全部货款,可能是一部分)

2020-08-16 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-16 13:26

您好,按标准处理是需要在月末根据发票情况做暂估。收到发票红字冲回暂估。

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快账用户4763 追问 2020-08-16 13:28

那这样处理可不可以

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齐红老师 解答 2020-08-16 13:37

您好,按照您的处理,对于应付账款余额是没问题的,但是就是发票情况没有在账上直接核算。

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